Účtování ve skladech

  • (neregistrovaný)

    29. 5. 2006 10:25

    Potřebuji poradit, jak účtovat na skladech. V programu to mám nějak divně nastavené a nechci si v účetnictví nasekat moc chyb.
    Rozjeli jsme novou výrobu a vše se mění.
    Fa došlá 111/321
    Příjemka na sklad 112/111
    Výdej do výroby 501/112
    To vše je mi jasné. O hotových výrobcích jsem doposud účtovala pouze na konci roku jako o nedokončené výrobě 121/611 a při prodeji v dalším roce 611/121.
    Teď ale potřebuji námi vyrobené díly (které se lisují z granulátu evidenaného na skladě) aktivovat a přidat do sestavy dalších nakoupených dílů, zkompletovat a prodat jako hotový výrobek.

    Všechny tyto díly ze skladu materiálu potom přesunou jako jeden výrobek na sklad zboží. A odtut ho vyskladnit a prodat.

    Poraďte mi někdo přes které účty provádět aktivaci vlastní výroby.
    Mě to program účtuje 121/121. To ale asi nejde.
    Beru všechny zkušenosti.

    Dále bych potřeboval vědět, přes které účty se účtuje vyskladnění materiálu k dalším povrchovým úpravám a zase zpět na sklad.


    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 29. 5. 2006 13:51

      ia (neregistrovaný)

      Re: Účtování ve skladech
      Aktivace se účtují ve skupině 62 , o hotových výrobcích ve skupině
      12. V těchto skupinách bych zvolila analytiku tak, abych oddělila
      potřebné díly. Pro vyskladnění materiálu k úpravě bych vyčlenila analytiku 111, kde se dá sledovat stav odeslaných dílů a kam přijde faktura za povrchovou úpravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).