Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
Pokud budete přeúčtovávat ve stejné výši, pak musíte účtovat rozvahově, např. váš výdej za ubytování a jídlo určené k přefakturaci 315/211 a přefakturaci - VFA 311/315 ve stejné výši.
Pokud bude cena navýšená, pak bych účtovala na 548 a výkon na 648.
Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
Nemusíte účtovat rozvahově. Můžete, ale nemusíte. I při přefakturaci ve stejné výši je přípustné přes pětky a šestky. Já osobně přes 315 účtuji - mám ji saldokontní ,je to přehlednější a nezvyšuji obrat.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
23. 6. 2006 22:16
Na jaký účet by se měly zaúčtovat cestovní náklady-výdaje spojené s cestou do zahraničí, která je uskutečněna pro zákazníka-odběratele a odběrateli je následně vystavena faktura nejen za tyto náklady, ale i další služby.
U nákladů se jedná o výdaje za ubytování a výdaje za jídlo.
Zatím máme vše zaúčtované na 512 (vč. jídla), protože proti tomuto nákladu je výnos z vystavené faktury.
Spíše si myslím, zda celý tento náklad zaúčtovat na 548, protože 512 je určena zejména pro cestovní náhrady podle zákona o cestovních náhradách.
Prosím poraďte.
Děkuji předem.