Přeúčtování cestovních nákladů-výdajů

  • (neregistrovaný)

    23. 6. 2006 22:16

    Na jaký účet by se měly zaúčtovat cestovní náklady-výdaje spojené s cestou do zahraničí, která je uskutečněna pro zákazníka-odběratele a odběrateli je následně vystavena faktura nejen za tyto náklady, ale i další služby.
    U nákladů se jedná o výdaje za ubytování a výdaje za jídlo.
    Zatím máme vše zaúčtované na 512 (vč. jídla), protože proti tomuto nákladu je výnos z vystavené faktury.
    Spíše si myslím, zda celý tento náklad zaúčtovat na 548, protože 512 je určena zejména pro cestovní náhrady podle zákona o cestovních náhradách.
    Prosím poraďte.
    Děkuji předem.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 6. 2006 12:58

      Ivča (neregistrovaný)

      Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
      Jestli to bude celé přefakturovávat, tak bych to klidně na tu 548 dala. Na 512 to asi opravdu nepatří.

    • 24. 6. 2006 13:29

      Anonymní (neregistrovaný)

      Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
      Pokud budete přeúčtovávat ve stejné výši, pak musíte účtovat rozvahově, např. váš výdej za ubytování a jídlo určené k přefakturaci 315/211 a přefakturaci - VFA 311/315 ve stejné výši.
      Pokud bude cena navýšená, pak bych účtovala na 548 a výkon na 648.

    • 25. 6. 2006 10:51

      účetní (neregistrovaný)

      Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
      Nemusíte účtovat rozvahově. Můžete, ale nemusíte. I při přefakturaci ve stejné výši je přípustné přes pětky a šestky. Já osobně přes 315 účtuji - mám ji saldokontní ,je to přehlednější a nezvyšuji obrat.

    • 26. 6. 2006 15:22

      Anonymní (neregistrovaný)

      Re: přeúčtování cestovních nákladů-výdaj
      Pro účely DPH musíte účtovat odpovídajícím způsobem = rozvahově a nikoliv výsledkově.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).