Chyba...daň.doklad bez DPH!

  • (neregistrovaný)

    3. 7. 2006 7:55

    Dobrý den,
    v dubnu mám zaúčtovanou fakturu na částku 41.200,- Tato faktura byla odeslána aniž by tam sekretářka vystavila DPH. Tedy je tam: "0% DPH, celkem 41.200,-Kč". Teď odběratel žádá, aby jsme mu fakturu poslali znovu správně, tedy s DPH. Jak to mám udělat? Co se týče vystavení faktury, je mi jasné, bude znít na částku 36.620,- + 6580,-DPH = celkem 41.200,- ale co s daň. přiznáním, když UZP bylo 14.4.2006 a výkaz za měsíc je již odeslán? Musím vystavovat opravné daň.přiznání? Nebo to jde zaúčtovat třeba až jako účetní případ června? Poraďte prosím, jak nejjednoduššeji situaci vyřešit. Děkuji. Zuzka.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).