Dodatečné DPH na vývoz ???

  • (neregistrovaný)

    4. 7. 2006 13:30

    Dobrý den,
    klient mi teď předal ještě dvě faktury z března na vývoz zboží - celkem za 28000 Kč. V jaké podobě mám podat dodatečné DPH za 1. Q? Pouze se změnou v řádku 410 a 510? A souhrnné hlášení také jen s touto částkou - 28000 nebo celkovou (i s tím původně přiznaným)?
    Děkuji za radu
    Bára R.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).