Dodatečné DPH na vývoz ???

  • (neregistrovaný)

    4. 7. 2006 13:30

    Dobrý den,
    klient mi teď předal ještě dvě faktury z března na vývoz zboží - celkem za 28000 Kč. V jaké podobě mám podat dodatečné DPH za 1. Q? Pouze se změnou v řádku 410 a 510? A souhrnné hlášení také jen s touto částkou - 28000 nebo celkovou (i s tím původně přiznaným)?
    Děkuji za radu
    Bára R.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 7. 2006 14:03

      pavča (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH na vývoz ???
      V dodatečném přiznání vyplníte pouze změnu , tj. 28000,-, totéž v hlášení, to se ale nazývá následné souhrnné hlášení (= dodatečné).

    • 5. 7. 2006 17:02

      Aňa (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH na vývoz ???
      ***
      Jde o to, zda myslíte opravdu Vývoz zboží (do 3.země, kdy se žádné Souhrnné, či následné hlášení nepodává), nebo jen dodání zboží do EU....., kdy se naopak musí vyplnit i Následné Souhrnné hlášení.
      Ano, vyplňuje se pouze změna

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).