Danový doklad z poslka-prosím

  • (neregistrovaný)

    26. 7. 2006 12:45

    dobrý den,
    mam prosbu
    Dodavatel z polska nam zaslal fakturu bylo to dne 31.5.2006 na 86250 kg za 0,420 eur celkm 36 225,00 eur
    ted se zjistilo ze nam vyfakturovali o 660 kg vice nez bylo privezeno.
    ted mi poslali doklad
    název dokladu: INVOICE VAT - CORRECTION
    date of issue:(datum vydaní:24.7.2006
    KDE JE UVEDENO TO SAME CO NA TE FAKTURE Z KVETNA A POD TIM JE DODANO FA PO OPRAVE A VYPSANO ZBOZI JAK MELO PUVODNE BYT.
    A POD TIM :
    AMOUNT OF DECREASE: (ROZDILNA ČÁSTKA): -277,20 EUR
    MOHU TO BRAT JAKO DOBROPIS A DO DPH ř.320,220 to dát v mínuse az ted za červenec, když je ta opravena fa z datumem 24.7.2006?
    nebo mam opravit tu starou fakturu a změnit to v dph v tom květnu a podat dodatecné DPH?
    děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 7. 2006 13:28

      Martina (neregistrovaný)

      Re: danový doklad z poslka-prosím
      Tak předně bych pro příště ověřila dodané množství zboží a porovnala s fakturou. A teď bych se s dodavatelem pokusila domluvit, aby poslal jen dobropis na rozdíl. Ale na druhou stranu
      došlo z Vaší strany k nesprávnému přiznání DPH za zboží, protože
      jste hold nárokovala v ř. 320 vyšší částku než která odpovídá skutečně dodanému zboží. Takže bych raději udělala dodatečné
      daňové přiznání.

    • 26. 7. 2006 15:21

      jidi (neregistrovaný)

      Re: danový doklad z poslka-prosím
      Nevystavoval bych dodatečné přiznání k DPH, zbytečně se vystavujete sankcím ze strany FÚ, případně si "koledujete" o kontrolu. DPH bylo uplatněno na základě řádného dokladu. Dobropis má DÚZP v červenci, proto bych jej uplatnil v příslušném zdaňovacím období. Do květnového zdaň. období bych šel pouze tehdy, že by i dobropis byl do tohoto období datován, což v tomto případě není.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).