DPH a služba

  • (neregistrovaný)

    23. 8. 2006 10:08

    Prosím o radu,
    fakturujeme za službu do EU za služby poskytnuté zahraniční firmě v době veletrhu v CZ. Naše společnost vystavovala zboží a zahraniční firmě vystavovala la jejich zboží.Jedná se o službu osvobozenou od DPH a na který řádek v přiznání to patří.
    Co by v případě,aby to bylo osvobozeno mělo být uvedeno v textu faktury.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 8. 2006 15:21

      Vlaďka (neregistrovaný)

      Re: DPH a služba
      Máte 2 možnosti, pokud je to služba spočívající v pořádání nebo organizování veletrhů apod. nebo s nimi související, tak je zdanitelné plnění v tuzemsku a vystavujete s českou DPH a nebo jde o službu typu reklama a propagace a ta spadá do režimu tzv.reverse-charge, kdy se daňová povinnost přechyluje za odběratelem v jiném členském státě, musí být plátcem. Není to služba osvobozená,ale zdaní ji dotyčný odběratel, ne vy. Na doklad napíšete, že plnění je mimo tuzemsko dle § 10 odst.6 ZDPH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).