DUZP - paní bdm

  • (neregistrovaný)

    28. 8. 2006 10:07

    Prosím DUZP - jestli to chápu dobře.
    Jak jste mi psala zákon o DPH par. 21 odst. 4.
    Při poskytnutí služby se za zdanitelné plnění považuje

    den jejího poskytnutí
    nebo
    den vystavení faktury

    tzn. že může být vystavena faktura - dańový doklad v srpnu a v textu mít:
    Účastnický popl. za seminář, který se koná v říjnu ?

    Na této faktuře je vyčísleno DPH

    Děkuji moc
    Blanka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).