Opravné DPH

  • (neregistrovaný)

    31. 8. 2006 14:33

    Dobrý den!
    Chtěla bych vědět zda musím dělat opravné DPH když jsem přijala fakturu za zboží ze země EU, která byla vystavena ve II.Q. teprve až ve třetím Q. Nebo si ji můžu zaúčtovat v tomto Q. s DUZP tohoto Q. Děkuji za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 31. 8. 2006 15:29

      Hanka (neregistrovaný)

      Re: opravné DPH
      Normálně bych zaúčtovala v tomto Q. Jde o přijatou fakturu, můžete uplatnit do konce roku.

    • 31. 8. 2006 17:17

      Barbara (neregistrovaný)

      Re: opravné DPH
      Podle §25 máte povinnostu přiznat daň ke dni vystavení dokladu, pokud byl vystaven před patnáctým dnem následujícího měsíce.
      Pokud byl vystaven později, tak je DUZP patnáctý den následujícího měsíce.
      A jelikož u této faktury nejen že máte nárok na odpočet, ale hlavně (pro FÚ) jste povinna přiznat daň, měla byste správně podat dodatečné přiznání, protože jinak můžete dostat penále za časový posun.

    • 31. 8. 2006 21:18

      Docent (neregistrovaný)

      Re: opravné DPH
      Jak říká Barbara, důležité je, kdy přišlo to zboží, jestliže přišlo už ve 2.Q (což zřejmě ano). tak jste měli povinnost přiznat daň k 15. dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Jelikož jste ale v té době ještě neměli DD, tak jste si nemohli současně uplatnit odpočet DPH. Ten si uplatníte až v tom třetím kvartálu. Pokud jste tak jak píšu neučinili, měli byste udělat dodatečné přiznání za 2.Q, jinak máte problém.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).