Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
************
To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se jedná.
Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku materálu, ale službu - dokončovací stavební práce nebo instalatérské práce.
Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec neuvažovala.
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
Spotřebovali jste materiál, který máte vyfakturovaný? tak je je ok. to nebudou dohady. A o které účtování vám tedy jde? o nakupovanou službu? Jestli se ta nakupovaná služba vztahuje ke dvěma obdobím, tak bych zaúčtoval podíl za letošek do nákladů a ve prospěch příjmů příštích období. Nevím jestli odpovídám na to na co jste se ptala :-)
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
***
Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1. násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude dokončena až příští rok- časová souvislost.
Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
>>>>>
>>>>>Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
>>>>>K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na
>>>>>které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto
>>>>>akce
>>>>>nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
>>>>>Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní
>>>>>standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem
>>>>>stavební
>>>>>firmu ještě neúčtovala.
>>>>>Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62
>>>>>nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k
>>>>>31.12.?
>>>>>Daňově to vyjde na stejno.
>>>>>A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty
>>>>>také
>>>>>přeúčtovat do výnosů?
>>>>>Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už
>>>>>dostuduji:-))
>>>>
>>>>Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou
>>>>dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na
>>>>dohadné
>>>>účty
>>>************
>>>To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se
>>>jedná.
>>>Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku
>>>materálu,
>>>ale službu - dokončovací stavební práce nebo
>>>instalatérské práce.
>>>Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé
>>>akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec
>>>neuvažovala.
>***
>Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí
>služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou
>výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1.
>násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
>Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v
>nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude
>dokončena až příští rok- časová souvislost.
>Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
*****
Paní Aňo, moc děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
11. 11. 2006 12:03
Účtuji malé s.r.o., které se zabývá stavební výrobou.
Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto akce nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem stavební firmu ještě neúčtovala.
Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62 nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k 31.12.?
Daňově to vyjde na stejno.
A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty také přeúčtovat do výnosů?
Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už dostuduji:-))