Re: Dodani zbozi na Slovensko
Faktura nepl. v SR bude uvedena v přiznání na ř. 210 kde bude tedy i uvodeno DPH, pokud budete fakturovat plátci daně v SR uvedete vyfakturovanou částku na ř.č.410 a ta se bude shodovat i z částkou, kterou uvedete na prohlášení.Nezapomeňte na uvádění DIČ ZAHR. PLÁTCE.na dań dokladu.
>Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží
>na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí
>za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na
>každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den
>vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku registrován
>jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i
>dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere zboží
>za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí 1597
>Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku
>vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto případě
>podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával stejným
>způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak
>musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se tedy
>v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A
>souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem děkuji za
>rady.
Re: Dodani zbozi na Slovensko
Děkuji za odpověď. Bohužel do přiznání jsem již několikrát uvedl částku fakturovanou na Slovensko neplátci DPH do řádku 420. Je to moc velký problém vůči FÚ? :-)
>Faktura nepl. v SR bude uvedena v přiznání na ř. 210
>kde bude tedy i uvodeno DPH, pokud budete fakturovat
>plátci daně v SR uvedete vyfakturovanou částku na
>ř.č.410 a ta se bude shodovat i z částkou, kterou uvedete na
>prohlášení.Nezapomeňte na uvádění DIČ ZAHR. PLÁTCE.na
>dań dokladu.
>
>>Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží
>>na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí
>>za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na
>>každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den
>>vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku
>>registrován
>>jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i
>>dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere
>>zboží
>>za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí
>>1597
>>Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku
>>vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto
>>případě
>>podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával
>>stejným
>>způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak
>>musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se
>>tedy
>>v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A
>>souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem
>>děkuji za
>>rady.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
20. 1. 2007 20:33
Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku registrován jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere zboží za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí 1597 Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto případě podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával stejným způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se tedy v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem děkuji za rady.