Re: přiznání k DPH
Pokud jste vystavili osobně registrované v JČS a byli byste schopni prokázat (např. prohlášením odběratele ), že zboží skončilo v JČS, pak jste měli vystavit bez DPH. Pokud jste vystavili včt. DPH, tak uvádíte do DP jako byste prodali tuzemci, ř. 210. Odpočet jste si uplatnili při nákupu ND.
Zuzik
Re: přiznání k DPH
Co máte pořád s tou DPH ? :-)))
Vy jste vystavili bez DPH - jedná se o dodání zboží do JČS a DPH je povinen vypočítet a odvést ve svém státě odběratel. Vy uvedete částku co máte na faktuře bez DPH do řádku 410 a v ř. 510 přičtete k ostatním plněním. DPH odvedete jen z podle toho co se Vám vyčíslí v DPH na ostatních řádcích (210 atd. tam kde je kolonka na výši DPH-to už je fakt polopatě) Nehledejte v tom žádnou komplikovanost. A řiďte se i pokyny pro vyplnění.
DPH byste musela přiznat a mohla uplatnit v případě nákupu náhr.dílů od plátce z JČS, u prodeje je to tak, jak jsem Vám popsala.
Zuzik
Re: přiznání k DPH
_Díky moc, asi to fakt chtělo polopatě..
Shodou okolností se mi teď dostala do ruky fa - nákup ND z Německa, takže tam si dopočítám DPH, přiznám a uplatním ho současně, v přiznání řádky 220, 320.. Jen se zeptám, od dodavatele budu chtít nějaké doklady (registraci.....?)
ještě jednou děkuji
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
18. 7. 2007 16:46
Prosím o radu: vystavili jsme fakturu (jsme plátci DPH) osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jaké řádky se vyplňují v přiznání k DPH.Předpokládám, že máme povinnost i nárok na odpočet, tudíž se částka DPH nuluje..? Děkuji