Re: DPH u paušálních nákladů
Děkuji za odp., o moc chytřejší ale nejsem. V dřívějších diskuzích jsem našel názor, že daň z příjmu a DPH jsou dvě nezávislé daňa a že paušál 50% platí jen pro daň z příjmu. Nemohu tedy asi vzít "fiktivní náklad 50% z příjmu" a dát ho do DPH na vstup (jak bych tam prokazoval jestli to bylo s 5% a nebo 19% ? a jestli to má být tedy 9,5tis), musel bych asi jen pro účely DPH shromažďovat skutečné doklady na vstupu, když bych chtěl něco ubrat z toho co zaplatím na výstupu. To se mi asi nevyplatí se tím zaobírat. Dát tam 9,5 tis (jako 19% z 50%paušálních nákladů) natvrdo bych se asi bál.
Petr
Re: DPH u paušálních nákladů
Pletete jablka s hruškama !
U DPH uplatňujete skutečnou daň. uvedl jste příklad, kdy to vychází 50% na 50%,to Vás asi zmátlo.
Např. ( aby Vás to nepletlo) daň na výstupu 8 a daň na vstupu 5, takže odvedete 3. Pro daňové účely DPH musíte uschovávat-vést evidenci jak uskutečněných, tak přijatých ( uplatněných) plnění. Nic natvrdo, žádných 50%! Vše podle daňových dokladů !
Kdežto pro uplatnění výdajů procentem z příjmů- pro daň z příjmů vedete pouze evidenci příjmů a to bez DPH a z takto nasčítaných příjmů pak uplatňujete výdaje ve výši 50%.
Zuzik
Re: DPH u paušálních nákladů
jste se v tom už kapku zamotali, mám pocit :-)
prostě jak říká Zuzik ve své druhé odpovědi, z faktur vydaných spočítáte DPH v plné výši (tedy v příkladě 19.000) a pokud máte nějaké plnění na vstupu (daňové doklady došlé), uplatníte z nich odpočet DPH
pro účely daně z příjmů v uzávěrce spočítáte příjmy (bez DPH), z nich 50 % do výdajů + zaplacené pojistné a to je hrubý základ daně z příjmů
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
20. 9. 2007 10:15
Dobrý den, omlouvám se, protože toto téma už tu jistě bylo mnohokrát, sám jsem ho kdysi zde zahlídl, ale nyní už ho nějak neumím najít. Jsem čerstvě plátce DPH, fyzická osoba-poradentská činnost a uplatňuji výdajové paušály 50%. Budu nyní dělat přiznání takto : 100 tis vydané faktury za období, 19tis DPH a 50tis náklady tedy 9,5tis DPH, rozdíl do přiznání 9,5 tis a nebo jen odvedu 19tis DPH za vydané faktury?
Díky za radu.