Re: DE - vzájemný zápočet
Možností je víc a dost záleží na konkrétním programu, který používáte, ale jehož jméno jste nám zatajil :-)
Obecně se to snad v každém programu dá řešit tak, že si založíte novou dokladovou řadu na zápočty (třeba jako další bankovní účet) a těmito doklady budete "uhrazovat" započtené faktury. Tím se vám přenesou ze závazků a pohledávek do deníku. Ta nová dokladová řada musí mít po každém zápočtu zůstatek nula, to je jasné. Pokud by někdo namítal, že v peněžním deníku nemají co dělat nepeněžní operace, tak existují i výklady důležitých lidí, že to tak LZE taky dělat. V DE je prioritní správné zjištění základu daně a to budete mít dobře.
Já osobně zápočty v DE řeším podobně, jako jsem tady napsala. Řešit to nějak mimoúčetně je dost šílené - jednak vám to dělá zmatky v evidenci (což vidíte sám i při dvou fakturách) a představte si, když během roku máte započteno daleko víc faktur. A jednak když to neproúčtujete v deníku a musíte to řešit až v přiznání, tak je to zase nepřehledné - čím víc započtených faktur, tím hůř.
Účtuju firmu, která započítává tisíce faktur ročně (nepřeháním) a nedokážu si představit, že bych to evidovala jinde než v deníku. Zápočet je úhrada jako každá jiná. A když něco zpětně dohledávám, potřebuju to někde najít!
Uf, to jsem se rozepsala. Snad vám to pomůže :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
E-shopy i obce se radují, výdejní boxy nebudou podléhat režimu stavebního zákona
Pronajímatel nechtěl do bytu cizince, pokuta za diskriminaci ale hrozí realitce
„Jsem Albert a mám rád vlaky“. Míval cestovní kancelář, teď zachraňuje úzkokolejku
OSVČ klesly minimální zálohy i paušální daň. Co když jste platbu zapomněli změnit?
OSVČ na neschopence: Po jejím ukončení čeká podnikatele důležitá povinnost
Když podáte žádost o důchod příliš brzy, řízení se může zastavit
10. 10. 2007 13:22
Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem FO, neplátce a vedu DE. Nemám žádný porgram, jen tabulky.
Nastal mi malý problém, při vzájemné zápočtu mi v knize pohledávek a závazků zůstaly vyset tyto dvě navzájem započtené platby. Můžu je tam jen tak nechat s tím, že si k nim udělám poznámku - že do DE byl zanesen jen rozdíl těchto částek třeba dokladem o použití?
Mám je tam nechat jen tak bez ukončení? Nebo se to řeší nějak jinak?
Děkuji za každý názor.