Hlavní navigace

DPH-začátečník

  • (neregistrovaný)

    12. 5. 2008 10:42

    Jsme plátci DPH, pořádáme akci, na níž účastníci-soukr.osoby platí dopředu vstupné, je to pro nás příjem a my z toho odvedeme 9% DPH.
    A stane se, že se někdo odhlásí a my mu předem placené vstupné vrátíme (ať už hotově či bank.přvodem). Je to pro nás výdaj. Můžeme si nárokovat DPH? I když je to soukr.osoba a nedostaneme od něj daňový doklad?
    Moc děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 5. 2008 11:09

      otakar (neregistrovaný)

      Re: DPH-začátečník
      > Jsme plátci DPH, pořádáme akci, na níž
      >účastníci-soukr.osoby platí dopředu vstupné, je to pro nás příjem a
      >my z toho odvedeme 9% DPH.
      >A stane se, že se někdo odhlásí a my mu předem placené
      >vstupné vrátíme (ať už hotově či bank.přvodem). Je to
      >pro nás výdaj. Můžeme si nárokovat DPH? I když je to
      >soukr.osoba a nedostaneme od něj daňový doklad?
      >Moc děkuji za odpověď.
      >
      > účetně uděláte storno pokladního dokladu, budete si nárokovat DPH

    • 12. 5. 2008 11:32

      jank (neregistrovaný)

      Re: DPH-začátečník
      Vedeme DE, storno pokl.dokladu při platbě např.v bžeznu a při vratce v červnu by bylo moc problematické. Můžeme normálně vystavit VPD a nárokovat DPH ? Prosím a děkuji

    • 12. 5. 2008 11:41

      L (neregistrovaný)

      Re: DPH-začátečník
      VPD jim vystavíte protože jim vracíte peníze ale stornujete PPD - originál Vám zákazníci vrátí a vy jej stornujete a DPH ponížíte u PPD v tom daném měsíci, t.j. v červnu.

    • 12. 5. 2008 11:59

      jank (neregistrovaný)

      Re: DPH-začátečník
      To jsem z toho jelen. Můžete mi to ještě jednou vysvětlit?
      Platba přijde bankou v březnu. V červenci přijde, že si krátí pobyt o 1 den, tak mu vrátím třeba 200,-Kč. Jak to tedy provést? Díky moc!!!

    • 12. 5. 2008 14:40

      L (neregistrovaný)

      Re: DPH-začátečník
      Pokud Vám přijde platba bankou tak jste na ni zřejmě vystavila někdy v tom březnu nějakou fakturu jako daňový doklad (č.faktury třeba 105), v červenci mu vrátíte přes pokladnu na VPD Kč 200,- (uvedla bych na VPD číslo faktury vystavené 105 které se to týkalo) a odečtete DPH (mínusový záznam) v soupisu zdanitelných plnění z dalších faktur vystavených v měsíci červenci. Nebudete to odečítat z toho VPD, ale z vystavených faktur. Pokud vyst.fa třeba v červenci budou 5.000,-, vy uvedete za červenec uskutečněná zdanitelná plnění u vystavených faktur 4.800,-.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).