Hlavní navigace

První rok s.r.o. - azávěrka

  • (neregistrovaný) 217.77.165.---

    19. 5. 2008 14:37

    prosím moc o radu, první rok založení firmy a
    účtování a na konci roku nesedí aktiva a pasivo o
    HV.Pasiva
    jsou o HV nižší. Co s tím??

    Máte v pasivech uvedený HV?

    Nemám.Jsem začátečník, takže se ptám asi hloupě, ale firma začínala od úplné od nuly.takže jsem zadal PS
    353/411 100 000,-
    211/353 100 000,-
    jiné Ps nejsou a dál se už běžně účtovalo, jako v jiné zajeté firmě.Na konci roku mi vyšel HV, ale aktiva a pasiva o tento HV nesedí.Myslela jsem, MD-D se musí stále rovnat.Ano, když tam teď zaúčtuji ten HV 431/428, tak se mi strany srvonají.....takže pokaždé, než uzavřu rok, tak musím ještě ID zaúčtovat ten HV???
    Snad to nepíšu moc zmateně, ale prosím, fakt se tady v tom motám a asi to potřebuji polopaticky vysvětlit.Všem moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 5. 2008 18:35

      Eva (neregistrovaný) 90.177.130.---

      Re: první rok s.r.o. - azávěrka
      - HV se neúčtuje na konci roku, ten se převádí do dalšího roku a až pak se případně účtuje 431/428. Pokud Vám pasiva nesednou o HV tak ho tam nemůžete v pasivech mít . Zkontrolujte si znovu rozvahu, zda tam skutečně v pasivech máte uvedený HV.

    • 19. 5. 2008 18:46

      Eva (neregistrovaný) 90.177.130.---

      Re: první rok s.r.o. - azávěrka
      - navíc pokud jste s.r.o. jste povinni vytvořit zákonný rezervní fond - účet 421 a to z čistého zisku ve výši nejméně 10% z čistého zisku avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu /což je 10.000,--Kč /.

    • 19. 5. 2008 19:25

      Petra (neregistrovaný) 217.77.165.---

      Re: první rok s.r.o. - azávěrka
      Asi to stále nechápu, omlouvám se, ale jak tam ten HV tedy mám zaúčtovat??? V dalším roce mi je jasné, že z HV po zdanění vytvořím rezervní fond, a ostatní podle toho, jak rozhodne valná hromada.Ale co mi není stále jasný, když mi tedy v pasiva před uzavřením stále nesedí o ten HV, jak to tam mám zaúčtovat??

    • 20. 5. 2008 7:54

      Martina (neregistrovaný) 90.176.123.---

      Re: první rok s.r.o. - azávěrka
      Na konci účetního období si uzavřu nákladové a výnosové účty na účtu nákladů a výnosů (710). Zůstatek tohoto účtu se převede na konečný rozvažný účet (702).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).