Re: Nedokončená výroba
Pokud tomu rozumím správně, u vašeho dodavatele si objednáte zhotovení nějakých součástek, které pak montujete do vlastních výrobků. Váš dodavatel si nakoupí materiál, ten opracuje a prodá Vám hotovou součástku. V tom případě, dle mého názoru součástka, kterou Vám dodá je pro Vás z účetního hlediska materiálem, který bych evidoval na účtu 112 v pořizovacích cenách. Ve chvíli, kdy tuto součástku chci zamontovat do výrobku bych účtoval o spotřebě materiálu 501/112.
Pokud to funguje tak, že Vy nakoupíte materiál, předáte ho zhotoviteli a ten z něj vyrobí součástku, kterou pak montujete do výrobků. Domnívám se, že Váš dodavatel Vám poskytuje službu (opracování, zhotovení, udělání součástky), pak fakturu od dodavatel bych účtoval 518/321.
Naskladnil bych součástky dodavatelem vyrobené na sklad nedokončené výroby MD121/611 přičemž v ocenění těchto skladových zásob bych vycházel z ceny materiálu, který jsem zhotoviteli součástek poskytl a z ceny, kterou mně zhotovitel fakturoval za zhotovení těchto součástek.
Obecně pojem nedokončená výroba se používá zpravidla tehdy pokud účetní jednotka nakoupí materiál, tento materiál opracujei a takto účetní jednotkou zhotovený produkt už není materiálem, ale ještě ani není hotovým výrobkem. V tomto případě bych účtoval 121/611.
Hezký den přeje
bubu
Re: Nedokončená výroba
Pokud problematice dobře rozumím - na části výrobků si koupí materiál tento dodavatel vyrobí část výrobku a dodá nám ho.
Pak to není nedokončená výroba ale materiál na skladě.
Pokud by ale od nás bral materiál a jen by tento výrobek vyráběl aníž by jsme mu materiál fakturovaly, pak by to byl polotovar nebo
jak popisujete nedokončená výroba.
Pokud by se jednalo o postup č. 2 pak by se musel polotovar nacenit a naskladnil by se nejlépe nastavením software na účtování
121/611 - NV a výdej 611/121
Re: Nedokončená výroba
Při této variantě 2 Vám dodavatel vyfakturuje zhotovení součástky (fakturuje službu) a Vy tuto fakturu zaúčtujete 518/321
Protože součástky dostanete a naskladníte, musíte je evidovat na skladě NV a tam nastavíte účtování tak jak jste uvedla
Příjem 121/611
Výdej 611/121
Myslím, že jste do pochopila naprosto přesně.
Hezký den přeje
bubu
Re: Nedokončená výroba
>>Pokud by ale od nás bral materiál a jen by tento
>>výrobek vyráběl aníž by jsme mu materiál fakturovaly,
>>pak
>>by to byl polotovar nebo
>>jak popisujete nedokončená výroba.
>>
>>Pokud by se jednalo o postup č. 2 pak by se musel
>>polotovar nacenit a naskladnil by se nejlépe
>>nastavením
>>software na účtování
>>121/611 - NV a výdej 611/121
>
>Při této variantě 2 Vám dodavatel vyfakturuje
>zhotovení součástky (fakturuje službu) a Vy tuto fakturu
>zaúčtujete 518/321
>
>Protože součástky dostanete a naskladníte, musíte je
>evidovat na skladě NV a tam nastavíte účtování tak jak
>jste uvedla
>
>Příjem 121/611
>Výdej 611/121
>
>Myslím, že jste do pochopila naprosto přesně.
>
>Hezký den přeje
> bubu
>Děkuji vám, už jsem z toho moudřejší, potřebovala jsem konzultaci
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
22. 5. 2008 12:57
V průběhu roku účtuji o nedokončené výroba na 121/611. Začali jsme ještě zvlášť vést sklad NV na který přijímáme části výrobků, které pro nás vyrábí někdo jiný. Ty pak jsou součástí výrobků a měly by jít do nedokončené výroby. Prosím o radu jak účtovat příjem na sklad NV a pak výdej do výroby.