Re: Jak účtovat "vzorek pro zákazníka" ?
Nevím, jaký používáte software, ale já bych vystavila např. v interních dokladech doklad s kontací 343/504 (nebo -504/-343), kterým bych na výstupu "vrátila" DPH (z ceny za 2 litry kapaliny), protože zasílání vzorníků nebo zkušebních vzorků bez úplaty, u kterých byl na vstupu uplatněn odpočet daně, je zdanitelným plněním a DPH na výstupu je nutné uplatnit. Pokud vedete daňovou evidenci, měla by být v interních dokladech předkontace "příjmy zvyšující základ daně".
Re: Jak účtovat "vzorek pro zákazníka" ?
To teda nevím a kde máte sklad? ¨Především musíte tyto vzorky vyskladnit a přikláním se spíše k 548 nebo 543 (pokud je to dar) ale spíše jako vzorek takže 548/132, kdy 548 je nedaňová, ale DPH tam nedostanete, protože zboží je v nákupních cenách - neseděl by Vám sklad, sledujte další názory, kdo s tím má zkušenosti. Zd.
Re: Jak účtovat "vzorek pro zákazníka" ?
... takže
1) 504 nebo 132 - když v průběhu roku účtuji nákup na 504 a sklad 132 řeším až v rámci inventury na konci roku, tak bych toto účtovala na 504
2) nevím, proč by mi neseděl sklad, když vlastně přeúčtuji nákupní cenu z 504 na 548-N (nebo jakýkoliv jiný podobný nákladový účet)
3)
* dle české zákona ..... je nutné DPH uplatnit
* dle 6. směrnice ....... toto plnění není předmětem daně
Tak si vyberte - v praxi prý existují rozpory u správce daně ve výkladu ohledně závaznosti správců k této směrnici.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
20. 8. 2008 17:18
Prosím zkušené o radu. Majitel firmy během jednání o získání zákazníka využil příležitosti a předal mu 2litry průmyslové kapaliny na odzkoušení ve stroji. Zákazník přijal a zřejmě uzavřeme obchod, ale ty původní 2 litry mu nebudeme účtovat. Mám tedy výdejku ze skladu na 2litry kapaliny, ale jak to bude dál? Mám nějakým způsobem vystavit fakturu s 0 cenou? A co DPH? Ještě jsem se nesetkala s tím, že by někdo někomu jen tak něco "daroval" ze skladu. Jak se s tím účetně vypořádat? Děkuji všem za rady, případně kde najdu bližší info.