Hlavní navigace

DPH u vrubopisu

  • (neregistrovaný) 195.47.26.---

    22. 9. 2008 10:33

    Dobrý den,
    kdo zná odpověď na můj problém?
    V červenci jsem vystavila odběratelskou fakturu za výrobek a odvedla řádně DPH. V září jsem zjistila, že jsem se spletla v ceně (špatně jsem ocenila výrobek), která měla v červenci být vyšší než na původní faktuře. Jaký správný daňový doklad mám vystavit? Daňový vrubopis? A jaké je datum zdanitelného plnění? Červenec nebo datum zjištění mé chyby, tedy září?
    Prosím, dokážete mi poradit, kde v zákoně bych našla na tento problém odpověď?

    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).