Re: DPH - Slovák, plnění ČR
musíte upřesnit, co přesně vám slovák fakturuje...
ak byste zaúčtovali fa od Slováka, který pro naši
>firmu dělal na území ČR? Měla jsem tady kontrolu z FÚ a
>oni mi řekli, že musím DPH doměřit a doplnit do
>Přiznání k DPH na řádky 230 a 330. Podle mě to tak není,
>protože zdanitelné plnění je na území ČR. Jak je to tedy
>správně? Já mám faktury od více Slováků a nikdy jsem je
>do Přiznání k DPH nedávala. Děkuji.
Re: DPH - Slovák, plnění ČR
Jde tedy o práci na nemovitosti v ČR. Okopíruju vám úryvek ze školení, na kterém jsem byla:
U všech těchto služeb je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází, resp., kde se bude nacházet. U těchto služeb nelze uplatnit systém „reverse charge“, takže místo plnění nelze přechýlit podle DIČ sděleného osobou, pro kterou jsou služby poskytovány. Přesunout lze pouze daňovou povinnost na osobu, pro kterou jsou služby poskytovány, jestliže osoba, která je poskytuje není registrována k dani v členském státě, kde je stanoveno místo plnění a osoba, pro kterou jsou služby poskytovány je registrována k dani, kde je stanoveno místo plnění.
Takže, jestliže slováci nejsou v ČR registrovaní k dph, tak odvádíte dph vy, tak jak vám sdělil fú při kontrole
Upozorňuji, že záleží vždy na tom, co vám sl. firma fakturuje, nemůžete obecně nikdy říct, fa od slováků jsou osvobezeny od dph a do přiznání nedávám :)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Vláda bude i v květnu zasahovat do cen paliv. Mění se výpočet
Odhlášené zaměstnance už znovu najdete. ČSSZ opravila chybu
Daňové přiznání v ohrožení? Podání vám může zkomplikovat přetížený systém
Zaměstnavatel vás pozdě přihlásil k pojištění. Jaké nastanou komplikace?
Systém hlášení úspěšně pokračuje, tvrdí stát. Zaměstnavatelé se mezitím „hroutí“
Dobírka jako smažák české e-commerce. Bude mít fanoušky, ale hospodu vám nezachrání
18. 12. 2008 12:19
Jak byste zaúčtovali fa od Slováka, který pro naši firmu dělal na území ČR? Měla jsem tady kontrolu z FÚ a oni mi řekli, že musím DPH doměřit a doplnit do Přiznání k DPH na řádky 230 a 330. Podle mě to tak není, protože zdanitelné plnění je na území ČR. Jak je to tedy správně? Já mám faktury od více Slováků a nikdy jsem je do Přiznání k DPH nedávala. Děkuji.