Jak zaúčtovat dobropis

  • (neregistrovaný)

    15. 1. 2009 7:29

    dodavatel nám vystavil dobropis 30.12.08 /jednalo se o slevu z ceny námi již spotřebovaného materiálu/ , mi jsme ho obrželi 12.1.09. DUZP pro nás bude tedy až 12.1.09 - tedy DPH snížím až za leden.
    - Mám tedy dobropis zařadit už mezi fa r.2009? a do roku 2008 udělat interní doklad na snížení nákladů?
    - Na jaký účet to správně zaútovat.? v r.08 a v r.09
    - Děkuji jsem účetní začátečnice

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).