Vklad před začátkem společnosti

  • (neregistrovaný)

    20. 2. 2010 15:06

    Dobrý den,
    z toho jsem už zoufalá:
    prosím vás, společnost mi vznikla 16.8., 15.5. společníci vložili dohromady 510 000. Jak to mám v Pohodě v agendě banka zaúčtovat? Jestli jako 221/353 nebo jen jako předkontace BEZ a 510 000? Společnost mi ještě neexistovala, tak nevím, co s vkladama...
    na společenské smlouvě mám napsáno, že peníze vložili společníci na účet, tak to jsem dala do počátečních stavů jako 221/701.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 2. 2010 1:04

      v.e.n.d.y.

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      Nemůže Vám sedět počáteční rozvaha, nemáte protiúčet k 701. Na základě společenské smlouvy bych účtovala předpis základního jmění 353/701
      701/411
      a splátku 221/701 a 701/353

    • 21. 2. 2010 12:19

      VerčaJ (neregistrovaný)

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      Zahajovací rozvahu mám jako:
      701/411 5010 000Kč
      # 221/701 509 000Kč
      # 353/701 4500 000 Kč (zápis z OR 16.8., budova 4,5mega výpis z katarstu 17.8.)
      # 011/701 18641 Kč (zřiz.výdaje + 1000Kč poplatek na 2. výpisu)
      # 701/365 17641 Kč (zřizovací výdaje)

      Těch 509 000Kč je těch 170 000 x 3 společníci -1000 poplatek bance před zápisem od OR.
      Tak já teďka nechápu, jestli si těch výpisů z května a června, kdy jsme ještě neexistovali nevšímat?

    • 21. 2. 2010 12:31

      v.e.n.d.y.

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      Na základě bankovních výpisů účtujete přeci na účty 221, to znamená, že výpisy jsou podkladem pro Vámi uváděné účtování 221/701 509 000. Takže je k tomu založte a víc si jich už opravdu nevšímejte.

    • 21. 2. 2010 13:30

      VerčaJ (neregistrovaný)

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      Dobře, už jsem na to přišla, když jsem si vyjela předvahu, tak jsem to tam měla 2x na tom bank. účtu. Děkuji moc, jsem účetní zoufalec.

    • 22. 2. 2010 11:56

      Pasha (neregistrovaný)

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      >>>>>Dobrý den,
      >>>>>z toho jsem už zoufalá:
      >>>>>prosím vás, společnost mi vznikla 16.8., 15.5.
      >>>>>společníci vložili dohromady 510 000. Jak to mám v
      >>>>>Pohodě v
      >>>>>agendě banka zaúčtovat? Jestli jako 221/353 nebo jen
      >>>>>jako předkontace BEZ a 510 000? Společnost mi ještě
      >>>>>neexistovala, tak nevím, co s vkladama...
      >>>>>na společenské smlouvě mám napsáno, že peníze vložili
      >>>>>společníci na účet, tak to jsem dala do počátečních
      >>>>>stavů jako 221/701.
      >>>>Nemůže Vám sedět počáteční rozvaha, nemáte protiúčet
      >>>>k
      >>>>701. Na základě společenské smlouvy bych účtovala
      >>>>předpis základního jmění 353/701
      >>>>701/411
      >>>>a splátku 221/701 a 701/353
      >>>
      >>>Zahajovací rozvahu mám jako:
      >>> 701/411 5010 000Kč
      >>># 221/701 509 000Kč
      >>># 353/701 4500 000 Kč (zápis z OR 16.8., budova
      >>>4,5mega výpis z katarstu 17.8.)
      >>># 011/701 18641 Kč (zřiz.výdaje + 1000Kč poplatek na
      >>>2. výpisu)
      >>># 701/365 17641 Kč (zřizovací výdaje)
      >>>
      >>>Těch 509 000Kč je těch 170 000 x 3 společníci -1000
      >>>poplatek bance před zápisem od OR.
      >>>Tak já teďka nechápu, jestli si těch výpisů z května
      >>>a
      >>>června, kdy jsme ještě neexistovali nevšímat?
      >>Na základě bankovních výpisů účtujete přeci na účty
      >>221, to znamená, že výpisy jsou podkladem pro Vámi
      >>uváděné účtování 221/701 509 000. Takže je k tomu
      >>založte a
      >>víc si jich už opravdu nevšímejte.
      >
      >Dobře, už jsem na to přišla, když jsem si vyjela
      >předvahu, tak jsem to tam měla 2x na tom bank. účtu. Děkuji
      >moc, jsem účetní zoufalec.

    • 22. 2. 2010 12:01

      Pasha (neregistrovaný)

      Re: Vklad před začátkem společnosti
      >>>>>>Dobrý den,
      >>>>>>z toho jsem už zoufalá:
      >>>>>>prosím vás, společnost mi vznikla 16.8., 15.5.
      >>>>>>společníci vložili dohromady 510 000. Jak to mám v
      >>>>>>Pohodě v
      >>>>>>agendě banka zaúčtovat? Jestli jako 221/353 nebo jen
      >>>>>>jako předkontace BEZ a 510 000? Společnost mi ještě
      >>>>>>neexistovala, tak nevím, co s vkladama...
      >>>>>>na společenské smlouvě mám napsáno, že peníze vložili
      >>>>>>společníci na účet, tak to jsem dala do počátečních
      >>>>>>stavů jako 221/701.
      >>>>>Nemůže Vám sedět počáteční rozvaha, nemáte protiúčet
      >>>>>k
      >>>>>701. Na základě společenské smlouvy bych účtovala
      >>>>>předpis základního jmění 353/701
      >>>>>701/411
      >>>>>a splátku 221/701 a 701/353
      >>>>
      >>>>Zahajovací rozvahu mám jako:
      >>>> 701/411 5010 000Kč


      >>>># 221/701 509 000Kč
      >>>># 353/701 4500 000 Kč (zápis z OR 16.8., budova
      >>>>4,5mega výpis z katarstu 17.8.)
      >>>># 011/701 18641 Kč (zřiz.výdaje + 1000Kč poplatek na
      >>>>2. výpisu)
      >>>># 701/365 17641 Kč (zřizovací výdaje)
      >>>>
      >>>>Těch 509 000Kč je těch 170 000 x 3 společníci -1000
      >>>>poplatek bance před zápisem od OR.
      >>>>Tak já teďka nechápu, jestli si těch výpisů z května
      >>>>a
      >>>>června, kdy jsme ještě neexistovali nevšímat?
      >>>Na základě bankovních výpisů účtujete přeci na účty
      >>>221, to znamená, že výpisy jsou podkladem pro Vámi
      >>>uváděné účtování 221/701 509 000. Takže je k tomu
      >>>založte a
      >>>víc si jich už opravdu nevšímejte.
      >>
      >>Dobře, už jsem na to přišla, když jsem si vyjela
      >>předvahu, tak jsem to tam měla 2x na tom bank. účtu.
      >>Děkuji
      >>moc, jsem účetní zoufalec.

      Dobře, ale proč nezařadit budovu přímo 021/701 4500000,-- a dělat to jako pohledávku za upsaný kapitál. Pak by v účetnictví musel následovat nějakým interním dokladem zápis budovy do majetku společnosti. Mám pocit, že jsem někde četl, že majetek přechází na majitele dnem podání návrhu vkladu do KN nikoli dnem zápisu budovy do KN.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).