Vlastní výroba - nedokončená výroba

  • (neregistrovaný)

    22. 2. 2010 12:50

    Potřebuji ještě něco objasnit.
    Některé díly si vyrábíme sami, jiné nakupujeme a dále kompletujeme do finálního výrobku. Vše eviduji na skladě (varianta A). A v.e.n.d.y. mi radí účtovat
    výdej ze skladu 501/122 a "zároveň" nedokončená výroba 121/611. Dále převod na sklad hotových výrobků 611/121 a "zároveň" 123/613.

    Jak zajistíte v programu, aby se Vám tyto dvě operace účtovali "zároveň". Pro jeden hotový výrobek musím třeba ze skladu vydat i 100 malých dílů. To pak děláte další interní doklady. Nebo jak se v takových to případech postupuje.

    Děkuji za pomoc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 2. 2010 20:49

      v.e.n.d.y.

      Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
      Dobrý večer, tak jednak jsem Vám radila výdejky ze skladu účtovat 501/121, ale to je asi jen překlep. Větší softwary jako Navision nebo SAP účtovat nedokončenou výrobu, polotovary a hotové výrobky umí. Pokud máte jednoduchý software, pak bych snad doporučila opravdu vytvořit směrnici, kde popíšete, že veškeré výdejky materiálu pro výrobu ze skladu materiálu se budou účtovat 501/112 a 121/611. Z výroby se dokončený výrobek bude odúčtovávat na základě tzv. Odváděcího dokladu (měla by být zpracována jakási rozpiska nebo kusovník materiálu potřebného do výrobku a tomu odpovídat odváděcí doklad) a ten bude zároveň dokladem pro příjem hotového výrobku na sklad (611/121 a 123/613). Pak musí existovat výdejky(nebo dodací listy) na hotové výrobky, které se budou účtovat 613/123. Nevím, jak jinak, jedině zvolit pro nedokončenou výrobu a SHV metodu B, ale to hodně ovlivní hospodářský výsledek během roku. Tak snad dělat měsíční inventury všeho co je nedokončeno nebo neprodáno a účtovat o tom změnou stavu......Bez pořádného softwaru asi fakt problém.Třeba má někdo jinou zkušenost.. Nezávidím v.e.n.d.y.

    • 23. 2. 2010 10:03

      Anina (neregistrovaný)

      Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
      Nevím jestli se ještě vracíte ke starším příspěvkům. Ale chci se ještě zeptat jak mi moje chybné účtování moc ovlivňuje hospodářský výsledek. Já účtuji do nákladů až v okamžiku prodeje. Takže mám náklady a výnosy v jednom zdaňovacím období. Nebo se platu. Mám tedy na konci roku převést zůstatek účtu 132 na 613. A v lednu přeúčtovat na 123 – Výrobky.
      Teď na začátku roku by jsem ještě mohla napravit své chyby a účtovat alespoň letos správně.
      Děkuji za radu.

    • 23. 2. 2010 15:09

      v.e.n.d.y.

      Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
      Už si nepamatuji, jak jste to účtovala, ale já bych přeúčtovala vše podle skutečnosti při inventurách...co je opravdu ZBOŽÍ (tedy nakoupili jste a v nezměněném stavu máte na skladě připravené k prodeji) bych nechala na 132, co jsou vaše výrobky bych přeúčtovala na 123, aby alespoň tyhle věci seděly. A od ledna určitě účtujte podle předpisů, kontroly třeba sledují, jestli obraty na 611, 613 sedí se změnou stavu na 121 a 123, a to u Vás teda ani náhodou,že?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).