Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
Dobrý večer, tak jednak jsem Vám radila výdejky ze skladu účtovat 501/121, ale to je asi jen překlep. Větší softwary jako Navision nebo SAP účtovat nedokončenou výrobu, polotovary a hotové výrobky umí. Pokud máte jednoduchý software, pak bych snad doporučila opravdu vytvořit směrnici, kde popíšete, že veškeré výdejky materiálu pro výrobu ze skladu materiálu se budou účtovat 501/112 a 121/611. Z výroby se dokončený výrobek bude odúčtovávat na základě tzv. Odváděcího dokladu (měla by být zpracována jakási rozpiska nebo kusovník materiálu potřebného do výrobku a tomu odpovídat odváděcí doklad) a ten bude zároveň dokladem pro příjem hotového výrobku na sklad (611/121 a 123/613). Pak musí existovat výdejky(nebo dodací listy) na hotové výrobky, které se budou účtovat 613/123. Nevím, jak jinak, jedině zvolit pro nedokončenou výrobu a SHV metodu B, ale to hodně ovlivní hospodářský výsledek během roku. Tak snad dělat měsíční inventury všeho co je nedokončeno nebo neprodáno a účtovat o tom změnou stavu......Bez pořádného softwaru asi fakt problém.Třeba má někdo jinou zkušenost.. Nezávidím v.e.n.d.y.
Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
Nevím jestli se ještě vracíte ke starším příspěvkům. Ale chci se ještě zeptat jak mi moje chybné účtování moc ovlivňuje hospodářský výsledek. Já účtuji do nákladů až v okamžiku prodeje. Takže mám náklady a výnosy v jednom zdaňovacím období. Nebo se platu. Mám tedy na konci roku převést zůstatek účtu 132 na 613. A v lednu přeúčtovat na 123 – Výrobky.
Teď na začátku roku by jsem ještě mohla napravit své chyby a účtovat alespoň letos správně.
Děkuji za radu.
Re: Vlastní výroba - nedokončená výroba
Už si nepamatuji, jak jste to účtovala, ale já bych přeúčtovala vše podle skutečnosti při inventurách...co je opravdu ZBOŽÍ (tedy nakoupili jste a v nezměněném stavu máte na skladě připravené k prodeji) bych nechala na 132, co jsou vaše výrobky bych přeúčtovala na 123, aby alespoň tyhle věci seděly. A od ledna určitě účtujte podle předpisů, kontroly třeba sledují, jestli obraty na 611, 613 sedí se změnou stavu na 121 a 123, a to u Vás teda ani náhodou,že?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
22. 2. 2010 12:50
Potřebuji ještě něco objasnit.
Některé díly si vyrábíme sami, jiné nakupujeme a dále kompletujeme do finálního výrobku. Vše eviduji na skladě (varianta A). A v.e.n.d.y. mi radí účtovat
výdej ze skladu 501/122 a "zároveň" nedokončená výroba 121/611. Dále převod na sklad hotových výrobků 611/121 a "zároveň" 123/613.
Jak zajistíte v programu, aby se Vám tyto dvě operace účtovali "zároveň". Pro jeden hotový výrobek musím třeba ze skladu vydat i 100 malých dílů. To pak děláte další interní doklady. Nebo jak se v takových to případech postupuje.
Děkuji za pomoc.