Služba v SR/CR fakturovaná do SR

  • (neregistrovaný)

    23. 2. 2010 10:27

    Dobrý den,
    prosím o pomoc s novým zákonem o DPH. Nejsem si jista uplatněním DPH.

    1) u služby, kdy firma ze SR nám pošle zařízení do ČR a my provedeme kalibraci a zařízení jim zkalibrované pošleme zpět (dříve bez DPH §10/4, nyní v § 10a - k nenalezeno, tj. bude spadat pod základní §9/1 tj. zahrnout do souhrnného hlášení?

    2) prodáme přístroj do jiného členského státu např. SR plátci SR DPH a následně jim ho jedeme zkalibrovat, tato kalibrace naúčtována zvlášť, tato služba bude rovněž dle §9/1, tj. součástí souhrnného hlášení?

    Moc díky za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).