Re: Děkuji v.e.n.d.y.
>>>>>>>>>>Dobrý den, jsme s.r.o a podepsali jsme smlouvu na
>>>>>>>>>>ISO,
>>>>>>>>>>kde byla uvedena částka 30tis.- úhrada 20tis hned a
>>>>>>>>>>10tis až po zavedení ISO. Jednatel se rozhodl, že ISO
>>>>>>>>>>nebudeme dělat a těch 10tis jsme nehradili, protože
>>>>>>>>>>se
>>>>>>>>>>dohodli, že je to moc drahé a tím mě na účtu 321 visí
>>>>>>>>>>10tis.,které již nebudeme hradit. Poradíte někdo jak
>>>>>>>>>>odúčtovat oněch 10tis? Děkuji
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Na jakém účtu Vám to visí, když jste to neplatili?
>>>>>>>>
>>>>>>>>Neměli byste chtít na původní fakturu dobropis? Máte
>>>>>>>>v
>>>>>>>>nákladech a určitě i uplatněné DPH na něco, co nebylo
>>>>>>>>provedeno. Měli byste tedy dostat zpět i těch 20 tis.
>>>>>>>>Pročtěte si smlouvu, co se tam píše o odstoupení od
>>>>>>>>smlouvy.
>>>>>>>A Vy jste účtovala celých 30 tis. jenom podle
>>>>>>>smlouvy?
>>>>>>>Nebo jste dostala fakturu-daňový doklad?
>>>>>>účtovala jsem zaplacených 20tis,kde na smlouvě
>>>>>>podepsali obě strany že to bylo uhrazeno v hotovosti
>>>>>>a
>>>>>>na
>>>>>>smlově je přesně psáno že 20tis hned a 10tis do
>>>>>>určitého
>>>>>>data.tak jsem účtovala 518/211 (omlouvám se za
>>>>>>předchozí omyl v účtování na 321)
>>>>>Takže 10 tisíc Vám nikde nevisí a 20 tisíc je v
>>>>>nákladech?
>>>>ted jste mě dostala, ještě jednou zkontroluji
>>>>účtování,protože 10tis mám v saldu,to znamená na 3xx
>>>>účtě. moc
>>>>vám děkuji (ted je mi trapně). Ale asi jsem účtovala
>>>>5xx/3xx, 30tis a 20tis úhradu na 211.
>>>Jestli to tak je, tak odúčtujte 10 tis,. 321/518 a je
>>>to....stejně nepatří do nákladů.
>>Tak je to tak 518/321 30tis. a 20 uhrazeno,zůstatek
>>10tis. A kam to přijde, když ne do nákladů? Moc Vám
>>děkuji za odpovědi a trpělivost.
>Už jsem Vám to napsala, v roce 2009 musíte z nákladů
>odúčtovat (321/518), vůbec jste o tom neměla účtovat.
>Služba se neuskutečnila....
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
17. 3. 2010 16:15
Dobrý den, jsme s.r.o a podepsali jsme smlouvu na ISO, kde byla uvedena částka 30tis.- úhrada 20tis hned a 10tis až po zavedení ISO. Jednatel se rozhodl, že ISO nebudeme dělat a těch 10tis jsme nehradili, protože se dohodli, že je to moc drahé a tím mě na účtu 321 visí 10tis.,které již nebudeme hradit. Poradíte někdo jak odúčtovat oněch 10tis? Děkuji