Re: Účtování vedlejších poplatků na FV
To ano, u pořízení se jedná o vedlejší náklad. Ale při vystavování a naúčtování dopravy na fakturu mi bylo řečeno, že se jedná vedlejší náklad a účtovat na 648, protože když to naúčtuji na 604 nebo 601, tak to ovlivní přidanou hodnotu nebo obchodní marži.
Protože jsou na tohle 2 názory, proto se ptám jak účtovat.
Re: Účtování vedlejších poplatků na FV
A kam účtujete náklady na tuto "přepravu"? Ty Vám přece taky ovlivní při. hodn.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
19. 3. 2010 6:55
Dobrý den,
když má zákazník malou objednávku, pošleme mu zboží, ale naúčtujeme poplatek za dopravné ( uvedeno jako poštovné, ale přepravuje nám to přepravní služba ).
Jak mám tohle účtovat. Zboží 604, Výrobky 601 a dopravné 648?
Nebo to přičtu ke zboží nebo výrobkům, podle mě by to mělo být na jiném účtě - tedy nejlepší se mi zdá 648.
Prosím o názory