Re: Počáteční stavy DE
Účtujete o pohybu peněz a jste ovlivněna podvojným účetnictvím. O předpisu DPH se neúčtuje, zavedete až samotné zaplacení, to samé s odvody za zaměstnance. Faktury vydané a přijaté zaveďte do evidence faktur s předkontací tak, jakoby jste je vystavila letos, protože ty pak přes banklu či pokladnu a modul Likvidace výběrem, zaúčtujete přímo do příjmů či výdajů letošního roku. (pokud tedy nebyly z nějakého důvodu, třeba přechodem na paušál , zaúčtovány už loni)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
21. 3. 2010 12:45
Pro zkušené asi hloupý dotaz, ale nevím jak dát do kupy počáteční stavy převzatého účetnictví. Vytvořila jsem si počáteční stavy pokladny a banky dle účetní uzávěrky, ale nevím jak mám navést např. předpis DPH za 4Q minulého roku, ale uhrazený samozřejmě až v letošním roce, odvody za zaměstnance hrazené v lednu,ale týkající se mezd za 12/2009, vrácený přeplatek za rok 2009....... Závazky a pohledávky z loňského roku jsem zapsala a předkontaci jsem zvolila Nevím (Pohoda), abych mohla likvidovat bankovní výpisy.
Děkuji