Tech.zhodnocení-dph

  • (neregistrovaný)

    20. 4. 2010 13:05

    OSVČ,DE,plátce Dph.Vložen a budova do podnikání.Prázdná hala,teď se předělává na dílnu.Výstavba soc.zař.,kancelář,sklad,...vše co s tím souvisí uvádím jako TZ a nárokuji odpočet Dph?Chci se ujistit,zda je to správně.O částky bez Dph navyšuji pořízenou budovu?!Musím přiložit kopie těchto dokladů k přiznání Dph,pokud vznikne odpočet?A uvádím už v ř.48 za čtvrtletí nebo až po ukončení TZ.?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 4. 2010 14:52

      annonym (neregistrovaný)

      Re: tech.zhodnocení-dph
      Na ř. 48 uvedete po kolaudaci (po uvedení do používání). Nemusíte přikládat doklady k DaP k DPH. Ale bylo by vhodné napsat průvodní dopis, kde uvedete, proč bude v následujícíh obdobích vyšší DPH na vstupu, případně se domluvit se správcem daně.

    • 20. 4. 2010 14:56

      Crt (neregistrovaný)

      Re: tech.zhodnocení-dph
      Tak jak píšete...nárok na odpočet z každého dańového dokladu nejdříve za zdaňovací období dle DUZP uvedeného na faktuře, takže pokud DUZP je 01-03, můžete uplatnit nárok na odpočet v přiznání za 1.čtvrtletí....K přiznání se žádné doklady nepřikládají, FÚ si je vyžádá sám, pokud přijde na kontrolu. O částky bez DPH pak navýšíte hodnotu budovy - po ukončení toho TZ(možná kolaudaci, pokud to charakter TZ vyžaduje).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).