Dobropis

  • (neregistrovaný)

    12. 5. 2010 20:14

    Prosím poraďte mi ,odebral jsem materiál v ceně 44.464,- +DPH 8.892,- než jsem fa.uhradil převodem přišel mi na tento daň dokl.dobropis na 10.591,-+DPH 2118,- který jsem potvrdil.
    Zaúčtoval jsem ho mínusem jako ostatní zdanitelné příjmy,dal to jako potvrz.dobropis ,nepeněžní operace a DPH uskuteč.zdanit.plnění v tuzemsku.Je to dobře?Jak mám v daňové evidenci zaúčtovat tento dobropis?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).