Vykazování DPH-neplátce z EU

  • (neregistrovaný)

    17. 5. 2010 9:56

    Dobrý den,
    na jakém řádku přiznání DPH vykazovat příjem služby od podnikatele z EU (FO), který zatím není registrován k DPH. Je to řádek 5 nebo řádek 11?
    Děkuji
    Yvona

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 17. 5. 2010 10:16

      annonym (neregistrovaný)

      Re: Vykazování DPH-neplátce z EU
      To záleží na tom, o jakou službu se jedná. Aby jste dostala přesnou odpověď, musíte uvést více informací.
      Pokud např. jde o službu dle § 9 odst. 1 ZDPH, pak se musí poskytovatel služby zeregistrovat dnem poskytnutí služby a dnem poskytnutí je plátcem. Vy uvedete na ř. 5 (případně 6) a pokud máte DD, pak i na ř. 44 (příp. 45).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).