Reklama - výroba a pronájem

  • (neregistrovaný)

    30. 5. 2010 14:46

    Dobrý den,
    jsem s.r.o.(PÚ),mám přijatou fakturu,kde nám fakturují :

    - pronájem reklamní plochy na sloupech od 1.6.2010 do 31.5.2011
    (2 ks po 9405 = 18810 bez DPH)
    - výroba tabule (2 ks po 1680 = 3360 bez DPH)
    - montáž a demontáž (2 ks po 685 = 1370 bez DPH)

    Zaúčtuji takto :
    - pronájem časově rozliším na účet 518(rok 2010) a 381(rok 2011)
    - tabule zůstávají naším majetkem - můžu dát přímo do spotřeby na 501 nebo můžu považovat za drobný hmotný majetek odepsaný do nákladů
    - montáž a demontáž časově rozliším jako u pronájmu nebo dát do nákladů?
    DPH nárokuji celé ke dni DUZP.
    Prosím o rady, chci to mít správně. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).