Re: Refakturace veletrhu ve Španělsku
>Dobrý den,
>
>prosím o radu ohledně fakturace části nákladů na
>veletrhy.
>
>Naše firma se zúčastnila veletrhu ve Španělsku
>(faktura od dodavatele vč. španělské DPH).
>
>Potřebujeme část nákladů spojených s výstavou
>(pře)vyfakturovat našim co-exhibotorům (spoluvýstavci
>v ČR).
>Fakturovat budu tedy bez DPH, ale nejsem si jistá, zda
>mi
>nevznikne povinnost registrovat se k DPH ve Španělsku?
>Místo plnění je Španělsko a domnívám se, že
>registrovat ve Španělsku by jsme se měli jako poskytovatel
>služby (pouze tuším u Německa je to povinnost příjemce
>služby).
>
>V případě Španělska - fakturovat částku podílu vč.
>jejich DPH nebo fakturovat částku bez jejich DPH - po
>
>skončení roku 2010 budeme žádat ve Španělsku o vratku
>
>DPH.
>
dle § 1010b) je místo plnění tam, kde se výstava koná.
jejich fakturu s dph máte správně, zaplatíte s daní a celé do nákladů, mimo vaše přiznání k dph.
Při přefakturaci do ČR se místo plnění nemění, stále tam,
fakturujete bez daně do ř. 25 a ne do souhrnného hlášení
>
Re: Refakturace veletrhu ve Španělsku
Nebudete vědět jakým způsobem řešit:
Poskytujeme dodání a montáž elektroinstalace na dřevařských linkách - montáž proběhla na lince v Rusku. Fakturovat budeme Německé firmě s německým DIČ. Ale jak v daňovém přiznání k DPH???
Fakturu vystavím Německé firmě bez DPH a do přiznání DPH uvedu toto plnění do řádku 25 a bez souhrnného hlášení?
Moc děkuji za informaci. Jedná se o montáž na dřevařské lince - takže na věci movité.
Díky
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
4. 10. 2010 21:26
Dobrý den,
prosím o radu ohledně fakturace části nákladů na
veletrhy.
Naše firma se zúčastnila veletrhu ve Španělsku (faktura od dodavatele vč. španělské DPH).
Potřebujeme část nákladů spojených s výstavou
(pře)vyfakturovat našim co-exhibotorům (spoluvýstavci v ČR).
Fakturovat budu tedy bez DPH, ale nejsem si jistá, zda mi
nevznikne povinnost registrovat se k DPH ve Španělsku? Místo plnění je Španělsko a domnívám se, že registrovat ve Španělsku by jsme se měli jako poskytovatel služby (pouze tuším u Německa je to povinnost příjemce služby).
V případě Španělska - fakturovat částku podílu vč.
jejich DPH nebo fakturovat částku bez jejich DPH - po
skončení roku 2010 budeme žádat ve Španělsku o vratku
DPH.