DPH

  • (neregistrovaný)

    10. 11. 2010 13:55

    Jsme s.r.o., plátce DPH. Dostali jsme fakturu za služby(hotel) z Německo od plátce DPH(7%). Požádali jsme o vracení DPH ze zahraničí. Musím li uvádět tuto fakturu do daňového přiznání na řádku 3-12?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).