Dobrý den, prosím o zodpovězení mého dotazu. V tomto měsíci bylo potvrzeno převzetí námi vystaveného dobropisu k dříve vydané faktuře. Jelikož jsme plátci DPH, budeme si snižovat dobropisovanou výši 20% DPH. Ale protože v tomto měsíci uskutečněná plnění, resp. výše daně na výstupu nedosahuje výše částky z dobropisu, na přiznání k DPH bychom měli tedy vykazovat zápornou částku daně. Př. dobropis - 20.000,-, uskutečněná plnění 13.000,-, výsledek na ř. 1 Přiznání k DPH -7.000,-. A můj dotaz zní, jestli je možné takto postupovat? Velmi děkuji za odpověď.
18. 11. 2010 11:07
Dobrý den, prosím o zodpovězení mého dotazu. V tomto měsíci bylo potvrzeno převzetí námi vystaveného dobropisu k dříve vydané faktuře. Jelikož jsme plátci DPH, budeme si snižovat dobropisovanou výši 20% DPH. Ale protože v tomto měsíci uskutečněná plnění, resp. výše daně na výstupu nedosahuje výše částky z dobropisu, na přiznání k DPH bychom měli tedy vykazovat zápornou částku daně. Př. dobropis - 20.000,-, uskutečněná plnění 13.000,-, výsledek na ř. 1 Přiznání k DPH -7.000,-. A můj dotaz zní, jestli je možné takto postupovat? Velmi děkuji za odpověď.