Re: Náklady-výnosy přes úč.období
Zcela určitě nemáte účetnictví v pořádku, výnosy nemají proti sobě náklady. Vidím hlavní problém v tom, že vůbec fakturujete prodej něčeho, co nemáte. Mělo být řešeno zálohovou fakturou a ne účtováním do výnosů. Teď bych snad vytvořila do minulého období dohadnou položku 504/389 ve výši pořizovací ceny zboží.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
23. 11. 2010 20:18
Dobrý večer, mám takový začátečnický problém.
Vyfakturovali jsme zboží v minulém účetním období, jelikož si to tak zákazník přál. Zboží přišlo až v dalším účetním období tj v 8/2010. Máme totiž hosp.rok od 6/2009 do 5/2010.Nevím přes jaký účet a jak zaúčtovat náklady-výnosy do jakých období a jakých cenách.
Vydaná fa 31.5.2010 na zboží, které nebylo skladem
zaúčtováno 311/604
Zboží přišlo až 5.8.2010 - nákup 16 204,-- bez DPH
vytvořit výdejku,ale jak zaúčtovat
Prostě nevím jak tento případ zaúčtovat do obou účetních období.
Děkuji předem tomu kdo alespoň trošku poradí.Doufám, že jsem to napsala srozumitelně.
Dáša