Re: Kdy zadávat DPH 0%? ...v Pohodě.
Dobrý den, já dávám s PN vše, kde neuplatňuju daň-tedy poštovné, pojistné, repre, nedaňové položky a doklady od neplátců,u odpočtu u zaplacených záloh jen v případě, že neobdržím daňový doklad na zálohu, do podkladů to nevstupuje a FU nikdy nic nenamítal, s vystavenými fakturami bez daně ale zkušenost nemám, tam se používá UN, my fakturujeme s DPH
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
Stačilo pár úprav posudků pro invaliditu v počítači a lidé získali dávky
Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu
3. 1. 2011 19:20
Dobrý den,
pracuji v programu Pohoda a pořád nemám jasno u kterých plnění zadávám členění DPH PN a u kterých PD s 0% (vstupuje to do podkladů k DPH). Původně jsem si utvořila takový mustr, že to co je v Zákonu o DPH osvobozeno (poštovné, pojistné...) budu dávat PD s 0%... ale tady na fóru jsem se dočetla, že do PN bych měla dávat poštovné, pojistné... Kde najdu jak to vlastně je? Nebo, poradíte mi někdo? Jako PN dosud dávám také faktury od neplátců DPH a odpočty zaplacených záloh? A co nájemné, které fakturujeme s 0% a co telefonní bonusy, které také neobsahují DPH?
Mám v tom teď už zmatek :-(
Děkuji za rady. Zuzka