Zaúčtování inventury

  • (neregistrovaný)

    12. 1. 2011 16:01

    Dobrý den,
    sklad účtujeme B, na konci roku udělám inventuru, na jejímž základě zaúčtuji materiál 112/501 (který pak na začátku následujícího roku přeúčtuji zpět 501/112). To je mi jasné. Avšak zajímá mě, jak účtovat přebytek zjištěný při inventuře (resp. mám u některého materiálu přebytek a u jiného manko, přebytek je vyšší - stačí zaúčtovat rozdíl, nebo musím účtovat každé zvlášť?) Přebytek zaúčtuji na konci roku 112/648 a co na začátku následujícího roku, účtuje se zpět ze 112 někam? Asi ano, jinak by mi na MD 112 zůstal ležet ten přebytek.
    Poradíte někdo, prosím?
    Předem děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).