Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc
Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru
Květnové svátky posunou výplaty důchodů
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
15. 2. 2011 17:40
Dobrý den, naše společnost (plátce) obdržela v lednu 2011 fakturu za trenérské/lektorské služby v Polsku - náhrada cestovních a stravovacích výdajů. Fa vystavil poslký neplátce. Jak s fa naložit z pohledu DPH? Uvádí se někde v přiznání? A jak by se postupovalo z pohledu DPH v případě, že by polský neplátce účtoval náhradu těchto výdajů v souvislosti s poskytnutím lektorských služeb v ČR?
Děkuji za odpověď.