Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
12. 5. 2011 6:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zaúčtování opravného daňového dokladu k DPH, který jsem vystavovala za dlužníka v insolvenci. Účetní program mi umožňuje tento ODD vystavit v pův.dobropisech odeslaných, doklad má všechny potřebné náležitosti, ale musím ho zaúčtovat, takže tam bude pouze DPH a to mínusově na MD 311/ D 343. Jenže tímto zaúčtováním se mi sníží 311 a podle mě pohledávka má zůstat neuhrazená v celé výši takže vnitřně (podle programátorů) musím přeúčtovat do výnosu a zarávoeň úhradu dobropisu. Ale nechápu proč do výnosů? Určitě musím provést vnitřně úhradu, ale nevím jak dál. Můžete mi někdo poradit?