Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel má 2 firmy, s.r.o. a pak OSVČ. Mám ale problém. Stává se, že některé fa patřící na s.r.o. platí z účtu OSVČ a naopak, fa, co patří na OSVČ, platí z účtu s.r.o. Jak toto vyřešit a proúčtovat? U FO by mě to tak netrápilo, dala bych to jako nedaňový výdaj, ale co u toho s.r.o.? Když to dám jako závazek a pohledávku, bude mi to pořád viset neuhrazené, protože vím, že to nedoplatí, prostě platí zrovna z toho účtu, na kterém má peníze. Nebo mám to udělat i tak jako závazek a pohledávku a fiktivně třeba ke konci roku uhradit přes pokladnu? Nebo to mám u OSVČ zaúčtovat nedaňově a dál se tím netrápit, ale jak s platbama ze s.r.o., co patří OSVČ? Jsem bezradná. Děkuji všem za pomoc.
Re: Jak zaúčtovat?
U s.r.o. bych zaúčtovala na 315/221 mylné platby a z FO bych to vrátil a zpět a zas obráceně 221/315. A u FO bych vrátila pouze tu částku a nic bych neučotovala. Jen si udělám poznámku ve výpisu. Ale třeba ještě někdo něco poradí. Takhle to dělám já.
22. 6. 2011 10:21
Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel má 2 firmy, s.r.o. a pak OSVČ. Mám ale problém. Stává se, že některé fa patřící na s.r.o. platí z účtu OSVČ a naopak, fa, co patří na OSVČ, platí z účtu s.r.o. Jak toto vyřešit a proúčtovat? U FO by mě to tak netrápilo, dala bych to jako nedaňový výdaj, ale co u toho s.r.o.? Když to dám jako závazek a pohledávku, bude mi to pořád viset neuhrazené, protože vím, že to nedoplatí, prostě platí zrovna z toho účtu, na kterém má peníze. Nebo mám to udělat i tak jako závazek a pohledávku a fiktivně třeba ke konci roku uhradit přes pokladnu? Nebo to mám u OSVČ zaúčtovat nedaňově a dál se tím netrápit, ale jak s platbama ze s.r.o., co patří OSVČ? Jsem bezradná. Děkuji všem za pomoc.