Hlavní navigace

Účtování podle §44 zákona o DPH

  • (neregistrovaný) 92.240.169.---

    22. 7. 2011 18:06

    Prosím, jak je to se zaúčtováním opravného daňového dokladu v případě vratky DPH za dlužníka v insolvenci? DPH jako takové je mi docela jasné, ale jak se základem daně? Zaúčtuji do nákladů (příp. výnosů záporem) nebo je základ daně 0 a týká se to jen DPH? Děkuji za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).