Dodatečné DPH u PDP

  • (neregistrovaný)

    28. 5. 2012 7:54

    Při podání dodatečného DPH kdy se mi daň nezmění jde jen o zaúčtování PDP u přijaté faktury. Uvádím u výpisu z evidence pro daňové účely všechny odběratelevčetně dodatečného, nebo jen ty pro které jsem sestavila dodatečné přiznání. Děkuji za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 28. 5. 2012 8:22

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH u PDP
      výpis celý jako původní + navíc přijaté faktury, které jsou v dodatečném přiznání

    • 28. 5. 2012 8:57

      KarelF (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH u PDP
      Jsem toho názoru, že z logiky věci (viz DPH samotné) se dokládá jen "změna". Aby jim nenaběhla data vícenásobně do systému. Osobně doporučuji konzultovat přímo s "přiděleným" pracovníkem vlastního FÚ.

    • 28. 5. 2012 9:05

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH u PDP
      NIC NEKONZULTUJTE !! stačí se podívat do EPA, jsou tam jasné pokyny!!!
      V případě potřeby oprav výpisu (mj. i v souvislosti s podáním dodatečného daňového přiznání
      vyžadujícího zároveň podání výpisu z evidence), nebude výpis podáván pouze jako rozdíl proti
      dříve podanému výpisu, ale znovu - tedy jako úplný se všemi údaji za předmětné zdaňovací
      období s promítnutím oprav.

      V případě potřeby zrušení předchozího chybného podání se nevyplní oddíl Řádky
      a do oddílu Jiné přílohy – Textová příloha se uvede důvod podání bez řádků, aby se předešlo
      pochybnostem správce daně o správnosti podání.

      Dříve podaný výpis z evidence bude nahrazen novým.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).