Vývoz služby do EU

  • (neregistrovaný)

    30. 9. 2012 11:53

    Dobrý den, prosím o radu: český osvč plátce DPH provedl opravu chladícího zařízení na Slovensku plátci DPH. Fakturace bude tedy bez DPH a slovenský podnikatel provede reversecharge - vypořádá DPH sám.
    Jen mi není jasné do jakého řádku uvedu vývoz služby zda do řádku 21 + souhrnné hlášení anebo do řádku 26 a bez souhrnného hlášení, děkuji moc za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).