Re: vývoz služby do EU
Pokud vztah k nemovitosti, tak ř. 26 a bez SH, ale vidím to spíš na výše uvedeno
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Firmy narážejí v novém hlášení: Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání
Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?
Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
30. 9. 2012 11:53
Dobrý den, prosím o radu: český osvč plátce DPH provedl opravu chladícího zařízení na Slovensku plátci DPH. Fakturace bude tedy bez DPH a slovenský podnikatel provede reversecharge - vypořádá DPH sám.
Jen mi není jasné do jakého řádku uvedu vývoz služby zda do řádku 21 + souhrnné hlášení anebo do řádku 26 a bez souhrnného hlášení, děkuji moc za radu