Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
Děkuji paní Jano.
Prosím Vás, ještě moc prosím o jinou radu.
Ř.47 mám tu pořízení nového vozu a teď si nejsem jistá,
zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň vedle v řádku a
ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku povinnost/odpočet.
Je to tak? Moc děkuji za radu.
Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Mooc děkujííí paní Jano
>>>>Dobrý večer,
>>>>moc prosím o radu.
>>>>Fakturovala jsem osvoboz.pronájem neplátci a teď mám
>>>>problém kam přijde do Přiznání k DPH uvést - je
>>>>pro mne "výstup".Dávám také na ř.50 jako vstupy,
>>>>kde není nárok? Jsem z toho jelen a zítra Přiznání
>>>>musím
>>>>poslat.
>>>>Moc děkuji za rady.
>>>
>>>fakturace nájmu na neplátce bez daně uvedete do ř. 50
>>>bez daně, event. i ř. 51 bez nároku na odpočet.
>>>připomínám, že všechna plnění přijatá vztahující se k
>>>tomuto nájmu jsou bez nároku na odpočet
>>Děkuji paní Jano.
>>Prosím Vás, ještě moc prosím o jinou radu.
>>Ř.47 mám tu pořízení nového vozu a teď si nejsem
>>jistá,
>>zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň
>>vedle v řádku a
>>ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do
>>výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku
>>povinnost/odpočet.
>>Je to tak? Moc děkuji za radu.
>
>ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne
>nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
teď si nejsem
>>jistá,
>>zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň
>>vedle v řádku a
>>ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do
>>výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku
>>povinnost/odpočet.
>>Je to tak? Moc děkuji za radu.
>
>ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne
>nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Prosím Vás paní Jano, ještě k Přizn.k DPH jsme čtvrtletní plátci.
Mám ve formuláři k DPH na ř.50 uvést výstup, tj. nájem osvob.
od daně - tuto částku si tam doplním ručně Kč3.800,-, protože
ikdyž jsem dala v pořízení VFa kód DPH -nic se tam nenačetlo.
SW- dodavatel radil ř.51, ale taktéž se nic nenačetlo a zůstalo
100 % na ř.52.
Tak nevím, zda to dělám dobře.
Ručně bych doplnila do ř.50 ten základ daně osvobozený a koeficient zůstává 100%.
Jinak ostatní výstupy máme ve výši 324 tis.(daň 64tis.)
a vstupy máme 82tis(daň 16,5 tis.)
plus nějaká přenes.povinnost na vstupu i na výstupu.
Já teď nevím, jestli mi ten koeficient vychází 100% a nemusím
nic krátit? protože neznám postup jak se ten koeficient počítá.
Mám to prosím takto dobře? Děkuji moc za radu a trpělivost
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
24. 10. 2012 19:40
Dobrý večer,
moc prosím o radu.
Fakturovala jsem osvoboz.pronájem neplátci a teď mám
problém kam přijde do Přiznání k DPH uvést - je
pro mne "výstup".Dávám také na ř.50 jako vstupy,
kde není nárok? Jsem z toho jelen a zítra Přiznání musím
poslat.
Moc děkuji za rady.