Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který máte na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč, nebudete o ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o nich. Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta zaměňovat s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a jeho rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete účtovat v následujícím roce.
Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už po uzávěrkových prací? Podívejte se na počáteční rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč. Jestli to tak máte, tak je to OK.
Re: Účetní závěrka s.r.o.
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>firma má základ daně před úpravou 202.448,00 Kč......
>>>>ř.200,220
>>>>odečet daňové ztráty 202.000,00
>>>>Kč........................ ř.230
>>>>základ daně po úpravě 448,00
>>>>Kč............................. ř.250
>>>>DPPO 0,00 Kč.
>>>>
>>>>Co se vše musí zaúčtovat k 31.12.? A co vše se musí
>>>>zaúčtovat dle rozhodnutí valné hromady do července v
>>>>tomto případě?
>>>>
>>>>Děkuju za pomoc Jana
>>>>
>>>V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který
>>>máte
>>>na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte
>>>jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč,
>>>nebudete
>>>o
>>>ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové
>>>ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o
>>>nich.
>>>
>>>Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta
>>>zaměňovat
>>>s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH
>>>o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co
>>>s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle
>>>rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a
>>>jeho
>>>rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete
>>>účtovat v následujícím roce.
>>děkuju za ujasnění...jen pokud vyjedu Rozvahu, tak
>>Aktiva se rovnají Pasivům, kde vidím na ř. A.V.
>>202162,81
>>Kč, což je v pořádku, ale účet 431 k 31.12. je
>>0Kč..je
>>to správně?
>Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka
>by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v
>Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už
>po závěrkových prací? Podívejte se na počáteční
>rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč.
>Jestli to tak máte, tak je to OK.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
26. 11. 2012 12:10
Dobrý den,
firma má základ daně před úpravou 202.448,00 Kč...... ř.200,220
odečet daňové ztráty 202.000,00 Kč........................ ř.230
základ daně po úpravě 448,00 Kč............................. ř.250
DPPO 0,00 Kč.
Co se vše musí zaúčtovat k 31.12.? A co vše se musí zaúčtovat dle rozhodnutí valné hromady do července v tomto případě?
Děkuju za pomoc Jana