Prosím v roce 2012 jsme uznávali skonto ve výši 3%.
Vím že mohu v březnu mohu daňovým dokladem vyúčtovat skonta s 20% výši DPH. Výnosy jsme ponižovali 601/221.
A maluji si zde téčka a jsem se zamotala do toho jak to zaúčtovat. Správně. Výnosy jsme ponížili v roce 2012, dańový doklad vystavíme a zašleme zákazníkovi.
Daňový doklad bude 311/343 + jaký účet? A jak si tuto fakturu nepeněžně uhradím, když už to bylo v roce 2012? Poradí mi někdo jaký bude nyní správný postup?
18. 3. 2013 8:11
Prosím v roce 2012 jsme uznávali skonto ve výši 3%.
Vím že mohu v březnu mohu daňovým dokladem vyúčtovat skonta s 20% výši DPH.
Výnosy jsme ponižovali 601/221.
A maluji si zde téčka a jsem se zamotala do toho jak to zaúčtovat.
Správně. Výnosy jsme ponížili v roce 2012, dańový doklad vystavíme a zašleme zákazníkovi.
Daňový doklad bude 311/343 + jaký účet?
A jak si tuto fakturu nepeněžně uhradím, když už to bylo v roce 2012?
Poradí mi někdo jaký bude nyní správný postup?