Hlavní navigace

Skonta 2012

  • (neregistrovaný) 90.182.174.---

    18. 3. 2013 8:11

    Prosím v roce 2012 jsme uznávali skonto ve výši 3%.

    Vím že mohu v březnu mohu daňovým dokladem vyúčtovat skonta s 20% výši DPH.
    Výnosy jsme ponižovali 601/221.

    A maluji si zde téčka a jsem se zamotala do toho jak to zaúčtovat.
    Správně. Výnosy jsme ponížili v roce 2012, dańový doklad vystavíme a zašleme zákazníkovi.

    Daňový doklad bude 311/343 + jaký účet?
    A jak si tuto fakturu nepeněžně uhradím, když už to bylo v roce 2012?
    Poradí mi někdo jaký bude nyní správný postup?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).