Poskytnutí služeb DE plátci

  • (neregistrovaný)

    17. 4. 2013 15:15

    Dobrý den, OSVČ, plátce DPH, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Tuto činnost poskytuje pouze německému pláci DPH. Mé otázky:

    a) faktura vystavená bude bez DPH, daň odvede DE firma - v daňovém přiznání uvedu na ř.21 ?
    b) v souhrnném hlášení uvedu pod kódem 3 ?
    c) nárok na odpočet DPH má v plné výši (telefon,drobné nákupy)?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).