Dodatečné přiznání DPH

  • (neregistrovaný)

    21. 5. 2013 15:12

    Při vystavení faktur na počátku letošního roku jsme použili starou sazbu daně.Potřebuji tedy opravit jen odvod 1 % daně na výstupu.Je správné zapsat do dodatečného přiznání jen rozdíl ve sloupci Daň na výstupu, potom už jen řádek 62 a 66 a daň zaplatit? V EPO mi to vypisuje "závažnou" chybu s tím, že musí být zadán i základ daně.V základ daně ale nemáme rozdíl, tudíž by podle mě měl sloupec základ daně zůstat prázdný.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).