Hlavní navigace

Režim přenesení daně

  • (neregistrovaný)

    22. 11. 2013 11:12

    Dobrý den,
    nemáte někdo větší zkušenosti s režimem přenesení daně ve stavebnictví? Firma vystavila v srpnu fakturu bez daně v tomto režimu. Teď v říjnu vystavila na tuto fakturu opravný daňový doklad (aby se faktura vynulovala, stornovala). Otázka je, jestli se musí podat dodatečný výpis z evidence pro daňové účely za srpen a nebo bude faktura zařazena v řádnem výpisu za říjen. Myslím si, že by opravný daňový doklad měl spadnout do výpisu za říjen mínusovou částkou, jelikož bude zařazen to přiznání za říjen. Je to tak? :)

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).