Dobrý den, nemáte někdo větší zkušenosti s režimem přenesení daně ve stavebnictví? Firma vystavila v srpnu fakturu bez daně v tomto režimu. Teď v říjnu vystavila na tuto fakturu opravný daňový doklad (aby se faktura vynulovala, stornovala). Otázka je, jestli se musí podat dodatečný výpis z evidence pro daňové účely za srpen a nebo bude faktura zařazena v řádnem výpisu za říjen. Myslím si, že by opravný daňový doklad měl spadnout do výpisu za říjen mínusovou částkou, jelikož bude zařazen to přiznání za říjen. Je to tak? :)
Re: Režim přenesení daně
Stornujeme z důvodu, že plnění bylo fakturováno na 3 části, ale nemělo tak být. Ve smlouvě je, že bude vystaven jeden daňový doklad. Nesmysl, ale musí to tak být.
22. 11. 2013 11:12
Dobrý den,
nemáte někdo větší zkušenosti s režimem přenesení daně ve stavebnictví? Firma vystavila v srpnu fakturu bez daně v tomto režimu. Teď v říjnu vystavila na tuto fakturu opravný daňový doklad (aby se faktura vynulovala, stornovala). Otázka je, jestli se musí podat dodatečný výpis z evidence pro daňové účely za srpen a nebo bude faktura zařazena v řádnem výpisu za říjen. Myslím si, že by opravný daňový doklad měl spadnout do výpisu za říjen mínusovou částkou, jelikož bude zařazen to přiznání za říjen. Je to tak? :)