Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc
Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru
Květnové svátky posunou výplaty důchodů
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
20. 2. 2015 12:10
Pěkné páteční odpoledne,
zkoumám nedaňové náklady firmy a přitom jsem se zasekla u účtu 546.
V roce 2014 jsme prodali - postoupili naši pohledávku jiné firmě. Zaúčtováno mám snad správně, ale vrtá mi hlavou jedna věc. Ve výnosech máme vlastně hodnotu pohledávky, kterou jsme za prodej obdrželi (např. 1000 Kč) ale v nedaňových nákladech 546 N zbytek, který odepíšeme, ale nikdo nám nezaplatí. Musím tedy přičíst k ZD. Uvažuje správně, že vlastně musíme zdanit tržby, které nedostaneme? Asi je to hloupá otázka, ale mám v tom zmatek :-)
Děkuji za vysvětlení