DPH EU a třetí země

  • (neregistrovaný)

    26. 7. 2016 10:47

    Dobrý den,

    chodím na kurz účetnictví, jsem na MD a chtěla bych manželovi spravovat daňovou evidenci. Můžete mi prosím někdo poradit, jak je to s fakturací do EU a třetích zemí? Naše paní na kurzu to vysvětluje tak podivně, že mi jde z toho hlava kolem.
    Vezmu to jen souhrnně, chápu správně, že většina faktur vydaných, které budu fakturovat do firmy s přiděleným VAT budu fakturovat bez DPH - systém reverse chargé - podle par. 9. (podle typu služby) Většinou faktury za služby - (výroba reklamního spotu, grafické návrhy atd..). Tudíž na přiznání přiznám i odvedu. Nula od nuly pojde. Firma v EU udělá to samé? V rámci tohoto žádná firma tedy neplatí žádnému státu DPH? To samé já, když mám přijatou fakturu za služby od dodavatele s VAT z EU, tak na svém přiznání také přiznám a odvedu, takže nula on nuly pojde...

    Když fakturuji služby do třetích zemí, tak to pouze uvedu na řádek 25 v přiznání, ale DPH neodvádím nikde? Ani u nás ani u nich? Kdo potom odvání tu DPH? V rámci obchodu se třetí zemí nikdo tedy také DPH neplatí? - u služeb. Jsem z toho jelen..

    Jde mi jen o vysvětlení, že když obchoduji s firmou, která je zaregistrovaná k DPH, tak DPH neodvádí tedy nikdo? A při jaké fakturaci je nutno se přihlásit k cizí DPH třeba v Rakousku? Když fakturuji osobě nepovinné k dani?

    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).